Список форумів Тематичні форуми Форум з бухоблiку проводки

проводки

Питання бухобліку і звітності в т.ч. статистичної

Повідомлення 05/02/2015 12:11
kimberli Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9828
Anabel написав:
при переходе на ЕСВ остались переплаты по соц. фондам на Дт 65 счета

а вернуть не получилось?если на все 100% уверены что это действительно переплата, то списывайте на 944.
Зображення

Повідомлення 05/02/2015 12:12
макс.лю Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 16853
Anabel, вы поняли? вы хотите задействовать при списании переплаты по соц. фондам 9класс,тоесть затратные счета,по аналогии с дебиторкой по по отгруженным товарам,а это разные вещи.

Повідомлення 05/02/2015 12:14
макс.лю Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 16853
kimberli, и ты туда же - она ж уже на затраты брала при начислении - 65/31 это ж вторая проводка.

Повідомлення 05/02/2015 12:22
Anabel Професор
Професор

Повідомлення: 464
Звідки: Киев

списание дебиторки Дт 944 Кт 361
После этой проводки, никаких др.проводок не делаю.

А вот по списанию дебиторки по переплате с фондами и возник вопрос куда относить вместо 944

Повідомлення 05/02/2015 12:28
макс.лю Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 16853
Anabel,
списание дебиторки Дт 944 Кт 361
После этой проводки, никаких др.проводок не делаю.

если кратко (не затрагивая позабаланс,ндс счет,другие разные моменты) :smls01:
А вот по списанию дебиторки по переплате с фондами и возник вопрос куда относить вместо 944

относите как решили 944

Повідомлення 05/02/2015 12:36
Anabel Професор
Професор

Повідомлення: 464
Звідки: Киев

kimberli, а никто не пытался вернуть.... А теперь что, 4 года прошло.

Повідомлення 05/02/2015 12:43
Anabel Професор
Професор

Повідомлення: 464
Звідки: Киев

макс.лю написав:
kimberli, и ты туда же - она ж уже на затраты брала при начислении - 65/31 это ж вторая проводка.

Почему брала на затраты-не брала.
Начислено и отнесено на затраты Дт 82, а далее 91,92,93 Кт 65 -100,00грн.
А оплачено Дт 65 Кт 311 -500,00грн.
400,00 зависло на 31.12.10 на счетах фондов, которых уже нет! Вот про эти 400,00грн. идет речь. Сказать 100%, что это переплата не могу, возможно были допущены ошибки и бросали больше, чтоб их перекрыть. Ну и ладно. Деньги заплачены-хочу их правильно списать за счет прибыли можно, к примеру? И как правильнее?

Повідомлення 05/02/2015 14:18
макс.лю Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 16853
Anabel, делайте как писали 944.

Повідомлення 11/02/2015 12:51
dashab Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 15942
Звідки: Сумы
Девочки, а есть кто-то, кто занимается продажей услуг?
Меня интересует как начислять зарплату, чтоб она правильно легла на себестоимость, без 23 счета
у меня упрощенный учет, я не хо делать калькуляции себестоимости
П.С. вот мало мне забот с нововведениями, хочу шоб все красиво в балансик подтягивалось :oops:
П.П.С. при этом я сАвсем не сильна в бухучете
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

Повідомлення 11/02/2015 13:50
Гадючка Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 930
Звідки: Кіровоград
Обнаглела совсем! Просто срочно нужно!
Допоможіть! Які проводки потрібно зробити при нарахуванні чорнобильських відпусток і при їх отриманні? (Або тикніть носом, де подивитися)
Хотела Вас послать - но вижу, что Вы уже оттуда

Повідомлення 11/02/2015 14:11
dashab Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 15942
Звідки: Сумы
Гадючка написав:
Обнаглела совсем!

подумала сначала, шо я обнаглела :mrgreen: Да, есть такое
Гадючка написав:
Які проводки потрібно зробити при нарахуванні чорнобильських відпусток і при їх отриманні?

:arrow: viewtopic.php?f=1&t=50173&hilit=%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BE%D1%82%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA но старенькое
Мыслить следует в основном так, как будто Бога нет, а поступать так, как будто он есть

Повідомлення 25/02/2015 10:41
lily27 Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 4546
скажите какие проводки в такой ситуации: в 2014 г. оплатили страховку каско и ГО для автомобиля срок действия 15.02.14-15.02.15 ,но 20.01.15 автомобиль продали, как теперь быть с этими страховками?

Повідомлення 25/02/2015 10:48
kisa67 Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9272
Звідки: ******
dashab написав:
кто занимается продажей услуг?
Меня интересует как начислять зарплату, чтоб она правильно легла на себестоимость, без 23 счета

и меня интересует, как правильно.
я себе придумала так:
91 661
91 651
23 91 с 91-го списала все гамузом на 23 - услуги
903 23и тут же эту сумму провожу с 23-го на 903
две последние проводки делаю ручками, раз в месяц при закрытии периода. Не знаю, правильно ли это, хз.
dashab, как такой вариант, нравится?

Повідомлення 27/02/2015 10:17
наташас Професор
Професор

Повідомлення: 546
Подскажите пожалуйста проводки, купили по безналу модуль у Медка для отправки клиентам налоговых накладных в эл.виде?

Повідомлення 24/03/2015 08:13
макс.лю Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 16853
Бухгалтерские проводки НДС до 01.02.2015 и после :arrow: http://buhgalter911.com/ShowArticle.aspx?a=164897

Поперед.Далі

Повернутись до Форум з бухоблiку