Список форумів Тематичні форуми Податковий форум Военный налог

Военный налог

Обговорення питань оподатковування в Українi. Податкові декларації. Податкові накладні. ПКУ.

flow Професор
Професор

Повідомлення: 374
Військовий збір робила на основі "Профсоюз взноса"

victorvl Теург
Теург

Повідомлення: 2609
А какая ответственность за этот сбор? А то обсчитался на 3 грн.
victorvl

Антон Янко Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 2707
Звідки: Полтава
victorvl, такая же, как и за НДФЛ

Ekaterina Професор
Професор

Повідомлення: 158
Звідки: Одесса
Добрый день!
Скажите, пожалуйста, военный сбор удерживается с заработной платы или начисляется на неё? Введен с сентября 2014 г?
Я платила его, но не удерживая из зар.платы...а начисляла..., т.е. в 1 ДФ должно быть все верно по суммам.
но как теперь выйти из этой ситуации?

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1858
ВЗ УТРИМУЄТЬСЯ із заробітної плати, нараховується лише ЄСВ. Вам потрібно утримати надлишково виплачену суму.

Ekaterina Професор
Професор

Повідомлення: 158
Звідки: Одесса
починаючи з вересня 2014 ? оформити Наказом?

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1858
ВЗ ввели з серпня 2014. А навіщо наказ? Це ж ваша помилка.

Ekaterina Професор
Професор

Повідомлення: 158
Звідки: Одесса
Ксеняяя, у серпні 2014 у нас була відпустка, виплати зробили у липні. Все одно робити відрахування с серпня?

Ксеняяя Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1858
відпустка цілий місяць? Доходи за серпень вже оподатковувались, думаю потрібно було перерахунок зробити.

Ekaterina Професор
Професор

Повідомлення: 158
Звідки: Одесса
Ксеняяя, дякую за відповідь

Ekaterina Професор
Професор

Повідомлення: 158
Звідки: Одесса
Добрый день!

Продолжаю разбираться. Выплаты пересчитала.
Из-за того, что военный сбор ошибочно был начислен, а не удержан из з.п. за прошлые периоды теоретически образовалась переплата по з.п. в 1719,30 грн (для каждого из двоих сотрудников). Я 738, 00 грн (369,00 грн для каждого сотрудника) удержала в июне.

1. Есть ли правило, согласно которому нельзя удерживать из з.п. в случае обнаружения ошибок более 20 % от з.п. за один раз?

2. Как удержанную сумму из з.п. отразить проводками (эта сумма на остатках пока нигде не числится)? Как быть? Как ее списать? Подскажите, пожалуйста...

обычно были такие проводки:
Дт 642 Кт 311 оплата ВС
Дт 23 Кт 642 начисление ВС (а нужно было Дт 661 Кт 642 удержание ВС)

3. и еще мне попалась такая статья:
http://www.buhoblik.org.ua/kadry-zarpla ... 86-09.html
значит ли это, что в моем случае я уже не имею права что-то исправлять?

4. и вообще, стоит ли делать перерасчет? Налоги оплачены с начисленной з.п. (а не выданной на руки). или же эту переплату могут посчитать дополнительной прибылью ?

Очень нужна помочь!

Поперед.

Повернутись до Податковий форум