Список форумів Галузевий облік Зовнішньоекономічна діяльність Импорт услуг

Импорт услуг


Повідомлення 04/04/2011 18:57
maychik Користувач
Користувач

Повідомлення: 14
Помогите, пожалуйста! [-o< В марте фирма-нерезидент (по договору) разместила рекламу нашей фирмы (юр.лицо на общей системе) в журнале, который выходит по всему миру на английском языке. В марте же мы оплатили услуги по размещению рекламы (согласно инвойса/договора). Какие налоговые последствия этой операции - никогда не сталкивалась с таким!!! Особенно интересует ПДВ. :cry: Спасибо за внимание, буду очень благодарна за ответ...

Повідомлення 06/04/2011 00:02
Вотруба Професор
Професор

Повідомлення: 507
maychik написав:
В марте фирма-нерезидент (по договору) разместила рекламу нашей фирмы

186.3. Местом поставки указанных в этом пункте услуг считается место, в котором получатель услуг зарегистрирован как субъект хозяйствования или — в случае отсутствия такого места — место постоянного или преимущественного его проживания. К таким услугам относятся:
<...>
б) рекламные услуги;

Вы получатель услуг. Следовательно место поставки - Украина, т.е. операция облагаемая НДС.

Повідомлення 06/04/2011 19:02
maychik Користувач
Користувач

Повідомлення: 14
Вотруба, То есть я должна выписать себе ПН? А на какую сумму? Стоимость услуги 6075грн. "Взять" эту сумму себе в НО... А когда будет НК? (если будет)... Просветите дилетанта, пожалуйста... :oops:

Повідомлення 06/04/2011 20:34
Вотруба Професор
Професор

Повідомлення: 507
Накрутить НДС на стоимость услуги "сверху" (НДС=6075/5=1215) и включить в НО в Декларации за март. В следующем отчетном периоде (апреле) включить эту сумму в налоговый кредит.

Повідомлення 07/04/2011 11:05
andrey_bilan Знавець
Знавець

Повідомлення: 30
Подскажите пожалуйста--насчитали сумму НДС на услуги(импорт) и показываем НО, эту сумму мы обязаны оплатить в бюджет? (как при разтаможке товара--начисленный НДС платиш в любом случае),либо НО можно перекрыть НК и заплатить меньше????(и где это прописано-если можно)

Повідомлення 07/04/2011 11:12
Fiona Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3851
Звідки: Киев

andrey_bilan написав:
НО можно перекрыть НК и заплатить меньше

:smls01: это почти обычные НО и они идут в деке в разделе 1 а к уплате НО-НК как обычно по рез-тат декларации
PROBLEM-это просто задача, а совсем не проблема.
Зображення

Повідомлення 07/04/2011 11:14
andrey_bilan Знавець
Знавець

Повідомлення: 30
Спасибо!)))

Повідомлення 07/04/2011 11:15
andrey_bilan Знавець
Знавець

Повідомлення: 30
А платить надо на отдельный счет или на тот что и платим мы все НДС??

Повідомлення 07/04/2011 11:27
Fiona Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3851
Звідки: Киев

andrey_bilan написав:
на тот что и платим мы все НДС?

:smls01:
PROBLEM-это просто задача, а совсем не проблема.
Зображення

Повідомлення 07/04/2011 11:32
andrey_bilan Знавець
Знавець

Повідомлення: 30
Еще раз спасибо))

Повідомлення 07/05/2011 00:18
marina_vladi22 Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 822
Звідки: луцк
А кто уже разобрался, что поменялось с импортом услуг по Кодексу?

Повідомлення 18/05/2011 15:57
werazol Користувач
Користувач

Повідомлення: 9
Добрый день всем! Помогите разобраться с консультационными услугами от нерезидента. ](*,) Мы являемься фирмой с 100%-ми иностранными инвестициями. С недавнего времени, для контроля продаж и поступления денег, наш учредитель сделал доступ нам ч/з интернет в их програмное обеспечение (мы оформили контракт о том, что имеем право пользоваться этой программой).В то же время мы оформили договор консультационных услуг с другой иностранной компанией, которая нам будет предоставлять услуги по обслуживанию и работе с этой программой. Вопрос в следующе: облагаються ли такие услуги НДС? Просветите, [-o< пожалуйста.

Повідомлення 08/07/2011 16:04
avy Професор
Професор

Повідомлення: 137
Звідки: Киев

Форумчане, помогите, пожалуйста.
Если поставка услуг от нерезидента осуществляется на территории нерезидента, то мы освобождаемся от НДС, НО нужна ли тогда справка от нерезидента, что он у себя оплатил налоги по данной сделке??????? или же ничего не нужно?

Повідомлення 19/07/2011 18:32
avy Професор
Професор

Повідомлення: 137
Звідки: Киев

Подскажите, при импорте услуг НЕ на таможенной территории Украины нужно ли данную операцию отражать в отчете НДС?

Повідомлення 29/07/2011 22:51
xpu Професор
Професор

Повідомлення: 439
Звідки: Киев

Вотруба написав:
Накрутить НДС на стоимость услуги "сверху" (НДС=6075/5=1215) и включить в НО в Декларации за март. В следующем отчетном периоде (апреле) включить эту сумму в налоговый кредит.

Подскажите, в каком нормативном акте вся эта процедура описана? Не могу нигде найти... :(
В статье 208 Налогового Кодекса написано, что возникает налоговое обязательство и налоговый кредит, но нигде внятно не написано, что налоговый кредит возникает именно в СЛЕДУЮЩЕМ месяце после возникновения налогового обязательства.

Поперед.Далі

Повернутись до Зовнішньоекономічна діяльність

cron