Список форумів Галузевий облік Зовнішньоекономічна діяльність Импорт услуг

Импорт услуг


Повідомлення 31/07/2011 00:44
Вотруба Професор
Професор

Повідомлення: 507
Налоговый кодекс написав:
198.2.
<…>
Для операцій із ввезення на митну територію України товарів та з постачання послуг нерезидентом на митній території України датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу.

В месяце, когда у Вас возникло НО по операции приобретения услуг, Вы включаете его в Декларацию. Датой оплаты (предельной, самой поздней датой оплаты) по Декларации является 30 число следующего месяца (10 дней после предельного срока подачи Декларации). Т.е. оплачиваете (насчитываете, поскольку оплаты может и не быть – Ваш налоговый кредит “съест” это обязательство) в следующем месяце. И, соответственно, в следующем месяце включаете в НК.

Верховной Радой принят недавно Закон о внесении целого ряда изменений в Кодекс. Этот Закон еще не опубликован, но проектом предусматривалось, что процитированный выше абзац будет изложен в такой редакции:
Для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згідно з пунктом 187.8 статті 187 цього Кодексу, а для операцій з постачання послуг нерезидентом на митній території України - дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями, що були включені отримувачем таких послуг до податкової декларації попереднього періоду

Повідомлення 09/08/2011 21:58
alin@ Доцент
Доцент

Повідомлення: 83
Помогите, пожалуйста, разобраться
Открыли фирму и планируем заниматься организацией концертов, в т.ч. иностранных исполнителей. Если мы заключим договор с иностранным представителем, какие налоговые последствия будут. Где можна посмотреть, заключены ли двусторонние международные договоры со страной, резидентами которой являються представители артиста.(чтобы избежать двойного налогообложения). Какую справку мы должны потребовать, и должны ли мы сами ее легализировать в консульстве или это требовать от представителей. Фирма только зарегистрорована, плательщиками НДС мы еще не являемся. Но вознаграждение по договору будет в районе 70тыс.доларов. То есть мы будем обязаны зарегистрироваться плательщиками. От организации концерта планируем получить ВД 85тыс.доларов. НК (я так понимаю) мы теряем и НДС нам нужно будет оплатить с 85тыс?Если справку нам не предоставят, какие налоговые последствия будут для нас? Мы сможем поставить в ВР вознаграждение по договору и какие нужны документы от них?
Извените, что так много вопросов, но нигде не могу найти консультаций по учету этого вида деятельности. Просто директор решил заняться этим видом деятельности, а я с ним никогда не сталкивалась. :oops: Менять работу, особенно в нынешнее время, не очень хочеться.Очень прошу Вас помочь. [-o<

Повідомлення 11/08/2011 16:02
Конкорд Професор
Професор

Повідомлення: 125
Звідки: Харків
alin@, по поводу Вашего вопроса по организации концертной деятельности - если Вам нужна квалифицированная помощь - обращайтесь, поможем.
Налогообложение – это искусство ощипывать гуся так, чтобы получить максимум перьев с минимумом писка.
Жан-Батист Кольбер (1619-1683, французский государственный деятель)

Повідомлення 15/08/2011 13:25
Morskaya Знавець
Знавець

Повідомлення: 48
Може хтось підскаже, чи правильно я мислю...
Підприємство платить за консультаційну послугу нерезиденту України, яка надається за межами терит. України. (Імпорт консультаційної послуги). Питання: Чи потрібно по даній операції нараховувати та сплачувати НДС?
Наскільки я розумію, то згідно п.186.3 підп."в" - місцем поставки даної послуги буде вважатися місце в якому отримувач послуг зареєстрований, а одже Україна! І це, ой, як погано... :krazzzzy

Повідомлення 26/07/2012 18:49
Alkima Аватар користувача
Професор
Професор

Повідомлення: 171
Звідки: Днепропетровск

Подскажите пожалуйста: Юр. лицо на едином налоге приобретает услуги модерации у ЧП-нерезедента. Мы все равно попадаем на НДС, даже не являясь плательщиками этого налога? Не проходите мимо, очень прошу.

Повідомлення 01/11/2012 17:51
лала Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9441
Звідки: Киев

Добрый вечер!
Подскажите, кто умный и разбирается...)))
Фирма строит завод на территории нерезидента. Также будут предоставлены услуги другими нерезидентами: 1. переводчики, 2. составление калькуляций, хим.анализ и др.
Эти услуги можно включать в затраты? НДС, насколько я понимаю, не насчитывается....
Подскажите!!!! Пожалуйста...
Есть сила та, что разумом зовётся.
И взвесить вы способны на весах
Добро и зло.
© Данте Алигьери
Зображення

Повідомлення 02/11/2012 12:23
лала Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9441
Звідки: Киев

Ктооооо-нибууууууудь....... :ill
Есть сила та, что разумом зовётся.
И взвесить вы способны на весах
Добро и зло.
© Данте Алигьери
Зображення

Повідомлення 16/11/2012 11:58
FLOWER Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3220
Звідки: Киев
Добрый день! Мы оплатили нерезиденту за инжиниринговые услуги. Если есть Соглашение между Украиной и той стороной. В котором указанно в статье "Податки, на які поширюється Угода " : 3. Податками, на які поширюється ця Угода, зокрема, є:
a) у випадку Туреччини:
(i) прибутковий податок;
(ii) корпоративний податок;
(iii) збори, що стягуються з прибуткового податку і корпоративного податку (надалі "турецький податок");
b) у випадку України:
(i) податок на доходи підприємств; і
(ii) прибутковий податок з громадян (надалі "український податок").

Это означает , что мы не должны удерживать 15% с суммы оплаченой нерезидентам?

Повідомлення 10/01/2013 12:53
FLOWER Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3220
Звідки: Киев
Добрый день! Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста по какому курсу я провожу акт услуг от нерезидента , если были оплаты в разные даты по разным курсам ? И акт (инжиниринговые услуги) подписанный обеими сторонами с перечнем переданных документов и суммой контракта подойдет? или там есть нюанс в заполнении акта?

Повідомлення 10/01/2013 23:54
Litvin Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 4286
FLOWER, у вас будут курсовые разницы, если еще при этом и разные месяцы возникают, поищите тут на форуме о курсовых разницах писали неоднократно :smls01: и что значит с суммой контракта? :smls07: если акт один то он конечно должен быть=сумме контракта, а если актов несколько то все оформляете как в цсловиях контракта
Скупой платит дважды? Пойду работать к скупому! :)

Повідомлення 17/04/2013 15:21
Ustana Аватар користувача
Академік
Академік

Повідомлення: 1570
Звідки: м. Київ
Подскажите пожалуйста - ФОП неплательщик НДС оказывает для нас услуги (мы - резиденты Украины) по перевозке товара до границы Украины, облагается ли эта сумма НДС, если да, то ее уплачивать на таможне? и по какому документу ставить себе в НК?

Повідомлення 03/10/2013 14:47
Волинська Знавець
Знавець

Повідомлення: 39
Звідки: Волинь
доброго дня!
у нас нова операція - нам нерезидент надає послуги транспортування морським транспортом.
яким документом на практиці закривають оплату цих послуг?
нам поляки нічого крім рахунку не прислали...
чи це має бути акт виконаних робіт.
чи ще якийсь документ,що вони дійсно привезли (ну як у нас смr-ка) ?

буду дуже вдячна за відповідь !!

Повідомлення 03/10/2013 21:37
Nataliii Професор
Професор

Повідомлення: 230
прочитайте про коносамент
http://www.brokert.ru/material/morskaya ... kticheskie

Повідомлення 04/10/2013 11:00
Волинська Знавець
Знавець

Повідомлення: 39
Звідки: Волинь
Nataliii написав:
прочитайте про коносамент
http://www.brokert.ru/material/morskaya ... kticheskie



прочитала
але на жаль не дуже зрозуміла...

Повідомлення 20/03/2017 13:02
FLOWER Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 3220
Звідки: Киев
Добрый день. Покупаем товар у нерезидента, но поставщик в инвойс включил отдельной строкой сумму за оформление документов у себя на таможне.
Банк требует что бы мы в контракте в предмете договора указали что этот договор поставки товара еще и по услугам .
Предмет Контракта:
Продавец поставляет товар, а Покупатель оплачивает поставленный товар и принимает его, а также Покупатель оплачивает услуги экспортного оформления документов..............
7.4. Продавец указывает в инвойсе услуги по экспортному оформлению документов в стране ХХХ, в сумме 56.00 Евро отдельным пунктом.

Так правильно будет указать ? Включить эту сумму в стоимость товара мы не можем , т.к. при каждой поставке цена будет постоянно плавать , на таможне придется доказывать цену , это намного проблематичнее.
Т.е потом нам на эту сумму нужно будет подписать акт , или достаточно инвойса?

Поперед.Далі

Повернутись до Зовнішньоекономічна діяльність

cron