Список форумів Форуми професійних інтересів Студентський форум помогите пожалуйста с проводками))

помогите пожалуйста с проводками))

Обговорення актуальних студентських питань

Zashibis Знавець
Знавець

Повідомлення: 33
Marlboro написав:
Zashibis написав:
Может сразу на Себ-ть
собівартість чого?
Zashibis написав:
Если патент платим ежемесячно 215,00
кожного місяця новий патент? :^o
тоді, імхо, одразу на 94 рахунок (згідно 138.10.6 Ж) по ПКУ). Я тоді з 93 помилився :oops:

Мне еще советуют на 44 (за счет прибыли) (торговый патент ликерка).

Marlboro Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 4521
Звідки: беруться діти???
Zashibis написав:
Мне еще советуют на 44
імхо, це не коректно, тоді фін. звітність буде неправильно складена - занижені витрати, хоча показник прибутку і не зміниться від цього.... тому можете і так, якщо не берете на витрати у "податковому" обліку
Жизнь слишком коротка что бы быть маленьким и слабым

Zashibis Знавець
Знавець

Повідомлення: 33
Marlboro написав:
Zashibis написав:
Мне еще советуют на 44
імхо, це не коректно, тоді фін. звітність буде неправильно складена - занижені витрати, хоча показник прибутку і не зміниться від цього.... тому можете і так, якщо не берете на витрати у "податковому" обліку

Спасибо.

Alenika Користувач
Користувач

Повідомлення: 17
Звідки: Одесса
Добрый день))) Снова к Вам за помощью, подскажите пож-та в какую строку баланса нужно отнести ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧі ВИТРАТИ. Что-то я со всем остальным разобралась , а их не знаю куда пристроить(((((((СПАСИБО

555 Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 15055
Звідки: оттуда
в "НЕТЛЕНКИ" а не в строку баланса
Смотрящий Зображення

ИринаЮрьевна Професор
Професор

Повідомлення: 277
Люди, подскажите!!! Как правильно списать дебиторскую и кредиторскую задолженность?
Какие проводки?
Какие первичные документы подкладываются?

ИринаЮрьевна Професор
Професор

Повідомлення: 277
Со списанием кредиторской задолженности более менее понятно проводки:
Дт631 Кт 717 А как дебиторку списывать?

ИринаЮрьевна Професор
Професор

Повідомлення: 277
А если Кредитовое сальдо висит по 361 счету уже 5 лет Как списать такую задолженность, при том что данный контрагент прекратил свое существование

lfxfvjz Знавець
Знавець

Повідомлення: 24
1.Списано на фінансовий результат:
А)- дозхід від реалізації готової продукції ( субрах 701)
Б)-дозхід від реалізації виробничих запасів(субрах. 712)
В)-собівартість реалізованої готової продукції(субрах 901)
Д)-собівартість реалізовано виробничих запасів (субрах 943)
Е)-адмін. витрати
Г)-витрати на збут

2) відображено податок на прибуток

3) списано на фін. результат витрати з податку на прибуток ( субрах 981)

4)фін. результат від звичайної діяльності включено до складу нерозподіленого прибутку (непокриті збитки)

5) частину нерозподіленного прибутку (в розмірі сформованого резервного капіталу) переведено до складу прибутку використаного у звітній період.

6) за рахунок чистого прибутку сформовано резервний капітал

7)відображено фактичну виробничу собівартість

8) включено до складу виробничої собівартості змінні та постійні розподіленні загальновиробничі витрати

9) включено до складу собівартості загальновиробничі витрати реалізованої готової продукції і та постійні нерозподіленні

ЮЮ Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 9760
Звідки: Україна це Європа

ИринаЮрьевна написав:
А если Кредитовое сальдо висит по 361 счету уже 5 лет Как списать такую задолженность, при том что данный контрагент прекратил свое существование

Стандарт 10 http://www.nibu.factor.ua/info/instrbuh/psbu10/ +ВОБУ №103 за 2011 год, №29 за 2012 год, №41 за 2012 год,
+ читаем http://www.uchetbezproblem.in.ua/?p=120
Бухгалтерские курсы в Киеве - Гильдия профессиональных бухгалтеров Украины

Alenika Користувач
Користувач

Повідомлення: 17
Звідки: Одесса
Добрый день, не совсем проводки, но можно спрошу уже в своей темке.... подскажите пожалуйста, если предприятию всего год(это КР), то в форме 2 звіт про фінансові результати в графе За звітний період я пишу то что есть на сегодняшний день ,а в графе За попередній період ставить прочерки или нули или как правильно. СПАСИБО))))

Black-Rose Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 2199
Звідки: Дніпро
Alenika, прочерки

Alenika Користувач
Користувач

Повідомлення: 17
Звідки: Одесса
Добрый вечер, снова к ВАМ за консультацией и помощью задали 2 задачи, с первой вроде разобралась более или менее, а вторая-темный лес. помогите пож-та,что то я с суммами и проводками никак разобраться не могу(((( СПАСИБО

Відобразити вказані операції підприємства у бухгалтерському та податковому обліку.
Дт141 Кт 10 500000 грн
2.Знос переданого об'єкта основних засобів
131 10 350000 грн
3.Різниця між справедливою та залишковою вартістю переданого об'єкта основних засобів
141 746 100000
Востаннє редагувалось Alenika в 21/11/2012 16:48, всього редагувалось 2 разів.

Marlboro Аватар користувача
Теург
Теург

Повідомлення: 4521
Звідки: беруться діти???
Alenika написав:
1.Залишкова вартість переданого об'єкта основних засобівДт141 Кт 10 500000 грн2.Знос переданого об'єкта основних засобів131 10 350000 грн3.Різниця між справедливою та залишковою вартістю переданого об'єкта основних засобів141 746 100000
думаю, Вам дали справедливу вартість не просто так, а треба провести переоцінку згідно з правилами ПСБО 7 (пункт 17)
Жизнь слишком коротка что бы быть маленьким и слабым

Alenika Користувач
Користувач

Повідомлення: 17
Звідки: Одесса
1.Дооцінка зносу 10 131 70000
2.Дооцінка первісної вартості 423 10 170000
3.Залишкова вартість переданого об'єкта основних засобів141 10 600000
4.Знос переданого об'єкта основних засобів 131 10 420000
5. Різниця між справедливою та залишковою вартістю переданого об'єкта основних засобів 131 10 0
вроде так? только что теперь с пунктом 5?
Востаннє редагувалось Alenika в 21/11/2012 16:47, всього редагувалось 1 раз.

Поперед.Далі

Повернутись до Студентський форум